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临县公安局2019年部门预算公开情况
2019年03月21日 16:38:00 来源:临县公安局

    

  一、主要职能 

  1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。防范、打击恐怖活动,管理集会、游行、示威活动,维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。 

  2、管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。 

  3、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。 

  4、管理交通、消防、危险物品。 

  5、监督管理公共信息网络的安全监察工作。 

  二、2019年主要工作任务 

  1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。 

  2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。 

  3、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。 

  三、部门预算单位构成 

  临县公安局部门预算由公安局本级、局属事业单位组成 

  内设办公室、警务保障室、110指挥中心、政工监督室、禁毒警察大队、刑警侦查大队、信访科、治安管理大队、民爆大队、网监大队、国保大队、城市警察大队、经济犯罪侦查大队、法制大队、看守所、行政拘留所、反恐防爆大队、重点项目秩序管理大队、出入境管理大队、纪检督察室、户政科、犬管科、巡逻防爆警察大队、消防大队、信息中心共25个科室。下设白文派出所、城庄派出所、木瓜坪派出所、临泉派出所、桥东派出所、安业派出所、大禹派出所、玉坪派出所、三交派出所、湍水头派出所、车赶派出所、林家坪派出所、招贤派出所、碛口派出所、丛罗峪派出所、刘家会派出所、安家庄派出所、曲峪派出所、石白头派出所、青凉寺派出所、雷家碛派出所、兔坂派出所、克虎派出所、八堡派出所共24个派出所。 

  四、部门预算安排情况说明 

  1、预算收入、支出 

  2019年预算收入49702904.90元,其中:一般公共预算49702904.90元,政府性基金0元。预算支出49702904.90元,其中一般公共预算49702904.90元、政府性基金0元。 

  预算收入增减变化情况 

  2019年预算收入49702904.90元,2018年预算收入53550095.45元, 2019年预算收入比2018年预算收入减少3847190.55元,因我单位人员经费减少,随之办公经费支出相应减少。 

  2、预算支出按经济性质分类 

  ①基本支出44533233.9元,其中:工资福利及对个人和家庭补助支出41482294.9元(基本工资10225305元;津贴补贴11292852元;公车补贴1854660元;其它工资福利支出10134969元;社会保障缴费5572419.9元;住房公积金1743601元;对个人和家庭补助支出658488元)。商品和服务支出3050939元(办公费640500元;取暖费622829元;福利费887610元;公务用车运行维护费900000元)。 

  ②项目支出5169671元。其中:办公费2029671元;租赁费90000元;会议费120000元;培训费200000元;巡防、户籍、户政、户籍协管、人身保险2230000元、维修费300000元;办公和设备购置200000元。 

  预算支出增减变化情况 

  2019年预算支出49702904.90元,2018年预算支出53550095.45元,2019年预算支出比2018年预算支出减少3847190.55元,因我单位人员经费减少,随之办公经费支出相应减少。 

  3、“三公经费”预算情况 

  2019年一般公共预算安排因公出(国)境费用0元、公务接待费用0元、公务用车费用900000元(公务用车运行维护费900000元、公务用车购置费0元)。2018年一般公共预算安排因公出(国)境费用0元、公务接待费用0元、公务用车费用900000元(公务用车运行维护费900000元、公务用车购置费0元)2019年与2018年“三公经费”预算安排数相比持平。 

  4、政府采购安排情况 

  2019年政府采购安排20万元,2018年政府采购安排20万元;相比上年政府采购安排数持平,全部用于办公设备购置支出。 

  5、国有资本占用情况 

  本单位2019年度车辆编制数有36辆;实有车辆34辆车,其中:1辆是一般公务用车,33辆执法执勤用车。 

  6重点绩效评价结果等预算绩效情况 

  本单位无实行绩效目标管理的项目。 

  7、专业性较强的名词解释 

  1)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  2)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  3三公经费:指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  4)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

   附件:12019年部门收支总表 

         22019年财政拨款收入支出预算总表 

         32019年部门收入总表 

         42019年部门支出总表 

         52019年公共预算财政拨款支出明细表 

         62019年公共预算财政拨款基本支出明细表 

         72019年一般公共预算“三公”经费支出表 

         82019年政府性基金预算支出表 

    

                                               临县公安局 

                                              2019320 

    


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