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临县档案局2018年部门预算情
2018年05月17日 15:20:00 来源:临县档案局

                

  第一部分 部门概况 一、部门主要职责 

      

  1、负责贯彻落实国家、省、市档案工作方面的法律、法规,依据有关法律、法规进行档案行政执法和监督检查。 

  2、对全县档案事业实行宏观管理;编制档案事业中长期发展规划,并对执行情况进行监督检查。 

  3、按照“统一领导、分级管理”的原则,指导、检查、协调全县档案业务工作。 

  4、负责组织档案专业教育和档案干部的培训工作,组织全县档案科学技术研究和理论研究工作,推进全县档案工作的科学化、标准化和现代化建设。 

  5、负责接收、征集、整理、保管县直单位及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有全县意义的档案资料;运用现代技术手段保护和管理档案。 

  6、负责全县档案信息开发、开放工作、利用档案资料开展编研出版工作,发挥档案信息资料的作用,为社会提供服务。 

  7、 完成县委、县政府交办的其他任务。 

  二、2018年主要工作任务 

  1、社会主义新农村档案建设示范县验收。继续加强完善新农村档案工作,争取经费,对各乡镇、新农村及涉农单位的档案工作规范化进行督查指导,争取前半年通过省档案局的验收。 

  2、档案接收工作。加强全县机关团体、事业单位和各级企业、科技事业单位档案业务工作的指导监督,完成8号令、9号令和10号令的审批工作,确保完成2007年之前单位保存档案的移交工作。 

  3、《抗日战争档案汇编》工作。前半年继续加强对抗战档案的筛选、梳理、录入,并收集全县23个乡镇老百姓个人保存的有关抗战的资料或实物。后半年对材料进行复核、审定、校对、分类、审查,争取出《抗日战争档案汇编》清样。 

  4、档案化控鉴定工作。对馆藏44个全宗单位档案进行化控鉴定,对涉密档案进行100%标注,保证档案的安全性。 

  5、档案数字化工作。建立馆藏档案目录数据库、并对重点档案进行全文扫描,增强对重点档案原件的保护,形成方便档案利用的数据库。 

  6、脱贫攻坚工作。对所包贫困村三交镇圪陡墕村制定可行脱贫方案,宣讲党的各项惠民扶贫政策,争取提高贫困户生活生产的积极性,并在力所能及的范围内帮助贫困户解决实际困难,按县委县政府的要求如期脱贫。 

  7、完成县委、县政府交办的其它事项。 

  三、部门预算单位构成。本单位属一级预算单位,预算由本局构成,无下设单位。 第二部分 临县档案局2018年部门预算安排情况说明: 一、收入预算总体安排情况 年收入预算1217583.60元,其中:财政拨款1217583.60元。与上年度收入预算1273800元相比较减少56216.4元,主要由于退休人员工资移交养老保险。其中商品和服务支出与上年相比无增减,项目支出与上年相比无增减。 二、支出预算总体安排情况 年支出预算1217583.60元。比去年的支出预算1273800元相比较减少56216.4元。主要由于退休人员工资移交养老保险。其中商品和服务支出与上年相比无增减,项目支出与上年相比无增减。 .按支出功能分类,包括一般公共服务支出1137583.60元、项目支出80000元。 .按支出经济分类,包括工资福利支出1101339.60元、商品和服务支出14580元、对个人和家庭的补助支出21664元,其他支出80000元。 三、一般公共预算资金支出安排情况 年部门预算中,一般公共预算资金安排支出1217583.60元。 .按支出功能分类,包括一般公共服务支出1137583.60元、项目支出80000元。 .按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出1137583.60元,包括工资福利支出1101339.60元,商品和服务支出14580元及对个人和家庭的补助支出21664元;项目支出80000元,包括培训费支出10000元、档案专用材料费支出5000元、档案保护建设费支出40000元、报刊费5000元,档案楼运行费20000元。 .一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出1101339.60元、商品和服务支出14580元、对个人和家庭的补助支出21664元。 

         

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  4.机关运行经费的安排使用情况。预算安排商品和服务支出14580元,为机关日常通讯、打印复印等公务和业务费用。 

  四、2018年一般公共预算公务用车运行维护费预算0元,其中因公出国(境)0元、公务用车运行购置及维修费0元(公务用车购置0元、公务用车运行维修费0元)、公务接待费0元,与上年相比无增减。 

  五、政府采购安排情况  

  2018年度我单位未安排政府采购预算。 

  六、国有资本占用情况  

  本单位无车辆、无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。  

  七、重点项目预算的绩效目标等绩效情况  

  本单位无重点项目预算的绩效目标。  

  八、名词解释  

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  “三公”经费:指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  我单位今后积极配合财政做好预算及时公开工作。  

      

  

  附:2018年收入支出预算总表

  2018年财政拨款收入支出预算总表

  2018年部门收入总表

  2018年部门支出总表

  2018年一般公共预算支出表

  2018年一般公共预算基本支出表

  2018年一般公共预算“三公”经费支出表

  2018年政府性基金预算支出表

    



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