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临县政务大厅管理中心2019年部门决算公开情况报告
2020年11月05日 10:14:00 来源:临县政务大厅管理中心

  一、部门主要职责   

  1、创立窗口式集中办公模式,将分散于政府各职能部门的行政许可项目和便民服务项目全部纳入中心进行集中管理,集中办理,有效实现了一个窗口对外、一站式办公、一条龙服务,达到提供优质服务、提高行政效率,方便群众办事,提升政府形象的目的。   

  2、建立现代化办公网络系统,对行政审批许可工作从程序上进行严格规范,对行政审批许可和便民服务项目的办理过程进行全方位跟踪监督,实现行政审批许可和便民服务工作的规范化和制度化。   

  3、广辟政务公开渠道,丰富政务公开内容,实行“阳光作业”,为办事群众及时了解所办事项相关信息提供极大的便利,切实保障行政相对人的知情权和监督权,树立阳光政府形象。   

  4、推进行政审批和服务方式创新,实行电子政务管理,建立行政审批电子监察系统,实现行政管理手段现代化,节约行政运行成本。   

  5、通过受理投诉,实行目标考核和审批责任追究,对窗口单位及其窗口工作人员进行年终岗位责任制考核。同时建立行政审批权利监督制约机制,确保行政审批许可权力的正确运用,推进政府部门依法行政。   

  6、完成县委、县政府交办的其他任务。   

  二、单位基本情况   

  临县政务大厅管理中心是隶属于临县行政审批服务管理局的副科级事业单位,经费形式为全额财政拨款。编制总数为6人,实有在编在职人员6人。   

  三、部门算单位构成   

  临县政务大厅管理中心,部门预算是由本单位构成,无下设单位。   

  四、2019主要工作任务   

  临县政务服务中心由原来县政府直属划归到临县行政审批服务管理局。 

  (二)是“不忘初心、牢记使命”主题教育。 

  (三)完善了政务服务中心各项规章制度 

  (四)是提升窗口工作人员综合素质 

  (五)是加快一体化在线政务服务平台部署应用。 

  (六)是提升群众办事体验。  

  (七)是脱贫攻坚工作. 

  (八)是从抓廉政入手,营造风清气正的工作氛围 

  五、2019年收支决算情况   

  (一)收入决算  

  2019年收入决算1061007.81元,其中:财政拨款收入836156.48元,其他收入224851.33元。上年的财政拨款收950575.93元,比上年增加110431.08元。主要由于人员工资调整。其中商品和服务支出与上年相比无增减,项目支出与上年相比无增减。  

  (二)支出决算  

  2019年支出决算779993.98元,其中:一般公共预算基本支出683250.48元(住房保障支出26841元),项目支出96743.50元。2018年支出决算667096.83元,比去年支出决算667096.83元增加112897.15元。主要由于人员工资调整支出增加。其中商品和服务支出与上年相比无增减,项目支出与上年相比无增减。   

  四、一般公共预算财政拨款支出情况  

  2019年一般公共预算财政拨款支出779993.98,按支出用途分类:基本支出和项目支出,其中:  

  1、基本支出683250.48元。是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。  

  2、项目支出96743.50元。主要用于支付单位办公费、差旅费、维修费等日常公用经费。   

  (三)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况   

  我中心无政府性基金预算财政拨款收入支出,所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算一直为零,2019年度同2018年相比没有变化,故2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。 

  (四)部门决算公开相关信息   

  1、政府采购:我中心2019年度未安排政府采购预算;2018年度没有政府采购,故2019年度同2018年相比无变化。   

  2、机关运行经费:我中心属于全额事业单位不属于行政或参照公务员法管理的事业单位,所以没有机关运行经费数据为零。   

  3、国有资产占用情况:我中心没有国有资产占用的情况。   

  4、重点绩效评价结果等预算绩效情况:我中心无绩效目标管理的项目。   

  (五)“三公”经费决算   

  我中心2019年无车辆编制,也无需公务车辆使用,所以中心决算公务用车购置数及保有量为0辆,公务用车购置费决算为0元,公务用车运行费决算为0元。我中心2019年无因公出国(境),所以决算因公出国(境)团组数及人数为零,因公出国(境)费用决算为0元。我中心2019年无公务接待,所以决算公务接待的批次、人数为零,公务接待费用决算为0元。我中心2019年年初对一般公共预算执行因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公”经费)预算为0元,而2018年“三”经费决算数也为0元,故2019“三公”经费决算数与年初预算数相比没有增减变化。   

  我中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出为零,2019“三公”经费公共决算财政拨款同2018年一样为零,2019年度同2018年相比没有变化,故2019年一般公共预算“三公”经费支出表数据为零。   

  (六)名词解释   

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

  3、“三公”经费:指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

  4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

  附:  

  1.2019年收入支出决算表    

  2.2019年收入决算表    

  3.2019年支出决算表    

  4.2019年财政拨款收入支出决算总表    

  5.2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)    

  6.2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)    

  7.2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表  

  8.2019年部门决算公开相关信息统计表    

  9.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

     

    

      

     

  临县政务大厅管理中心   

                  2020115   


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